
員工拿專用發(fā)票1500,報銷1500,然后我做賬抵扣這部分怎么處理?借:管理費用1415.09,借:增值稅進(jìn)項84.91 貸:現(xiàn)金1500。抵扣這部分84.91怎么處理?入營業(yè)外收入嗎?因為員工報銷1500,公司給的也是1500,所以你抵扣這部分怎么處理
答: 你好,他這里沒有差額呀,哪里有差額,加起來也是1500。
借管理費用 貸現(xiàn)金借應(yīng)交增值稅一減免 貸管理費用或營業(yè)外收入 這個貸管理費用還是營業(yè)外收入??金稅盤年服務(wù)費全額抵扣的
答: 管理費用,軟件做賬的記到借方負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,買稅控的費用抵減增值稅后,貸方是管理費用還是入營業(yè)外收入呢
答: 你好: 是管理費用


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2024-10-24 17:50
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