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胡會蘭
于2018-05-10 18:06 發布 ??1124次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2018-05-11 09:02
按照當期(銷項稅額-進項稅額)的差,做增值稅分錄 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
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岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
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