
老師,我們公司的外帳之前是外帳做的,然后現在我到這個公司上班后賬本拿回來很多東西都不知道他是怎么做的,只有一個憑證在,其他什么 都沒有,這種情況我需要管嗎
答: 你好,之前的你不用管的,你從接手開始做賬務處理,之前有不對的,你需要在本月調整。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,內外帳的區別,有發票的都做在外賬,沒發票等所有的做內帳,內帳反映真實情況。二個問題:1.我現在一家新公司,發現內帳里沒有外賬的數據,收入和費用都對不上,這是為什么?2.我之前的做法是先做外賬,比如是做到50號,然后按外賬的憑證號1-50做內帳里,接著50號以后的做內帳憑證。 內帳打印也只打50號以后的。請問這樣正確嗎?
答: 1,對不上也是很正常的 2,你好,不一定正確 內帳,外帳有的內容是相同的,有的是在內帳體現,不在外帳體現,有的業務是在外帳體現,不在內帳體現的

