
如何進項稅額轉出借管理得用,應該稅費應交增值稅進項稅額,貸銀行存款進項轉出時,是怎么做賬?
答: 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
進項稅額轉出的分錄,借管理費用-水電費 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 轉出: 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這樣 進項稅額和金額稅額轉出都有數字掛在賬面上了是末結轉 進項稅額和金額稅額轉出嗎借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
答: 借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工福利費進項稅額已經認證了,賬務是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉出時:借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。


小幸運 追問
2024-03-30 15:30
家權老師 解答
2024-03-30 15:32
小幸運 追問
2024-03-30 15:38
家權老師 解答
2024-03-30 15:40
小幸運 追問
2024-03-30 15:50
家權老師 解答
2024-03-30 15:51
小幸運 追問
2024-03-30 16:07
家權老師 解答
2024-03-30 16:09
小幸運 追問
2024-03-30 16:19
家權老師 解答
2024-03-30 16:21
小幸運 追問
2024-03-30 16:21
家權老師 解答
2024-03-30 16:30
小幸運 追問
2024-03-30 16:46
家權老師 解答
2024-03-30 16:48