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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-01-18 20:24

您好,我們也是電商,分錄肯定要做的,因為有銀行流水
借:銀行 貸:應收賬款
退款時 借:應收賬款   貸:銀行,
如果有開發票后來又開紅沖,也是需要寫分錄的

追問

2024-01-18 20:28

正因為是電商,買家付款后,是發貨后,買家點確認收貨或者買家收貨后15天后,錢才到達公司支付寶的,所以,這個錢由始至終都沒有出現在我們公司銀行賬戶或公司支付寶上的。請問這種情況是否不用寫分錄呢?

廖君老師 解答

2024-01-18 20:30

您好,那這個跟我們情況不一樣,不用寫分錄,我們是隔天或當天就到賬了

追問

2024-01-18 20:33

在發貨給買家時,因快遞毀損補發買家5件商品,請問:
1、這5件商品稅法上是否視同銷售呢?
2、這5件商品如何出會計分錄呢?

廖君老師 解答

2024-01-18 20:36

您好,不是視同銷售就是銷售,因為快遞公司要賠的,就是買了這些商品
2 銷售的分錄,少付快遞公司錢時 借方有應收賬款

追問

2024-01-18 20:38

快遞公司賠付是跨月的事情,那么,當月我們公司補發買家的5件商品(補發貨是不收買家錢的),如何寫分錄?

廖君老師 解答

2024-01-18 20:40

您好,跨年付款也是作確認收入分錄 借:應收賬 款-快遞公司   貸:主營業務收入   銷項稅

追問

2024-01-18 20:51

1、剛才說是不是跨年,是跨月
2、為何貸主營業務收入呢?補發的5件商品確確實實我們是沒有收到錢的,哪來的收入呢?
3、分錄是否為以下?
當月補發5件商品:
借:其他應收款--快遞賠付
貸:庫存商品
貸:應交稅
次月,確定快遞不賠付:
借:銷售費用
貸:其他應收款--快遞賠付

廖君老師 解答

2024-01-18 20:57

您好,1 跨月也是這個分錄
2 怎么會沒有收入呢,快遞公司不是賠么,這次的貨是快遞公司給的錢
3 這個分錄不對,快遞公司損壞 就是要賠的。不確定要不要賠時,我們直接確定主營業務成本,就是低價出售了,2個貨一個收入

追問

2024-01-18 21:04

請問:
1、如果快遞公司只按成本價賠付或更低價賠付,也是這個分錄嗎?
借:應收賬 款-快遞公司   
貸:主營業務收入
貸:銷項稅
2、若后續確定快遞公司不賠付(跨月時)分錄是否為以下?
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
3、那么,這個銷項稅是照交的,是嗎?

廖君老師 解答

2024-01-18 21:08

您好,1 是的,賠多少就做多少應收
2 不賠沒有收入,只有上月的成本呀,就是我們損失了嘛,本來就2個貨收到1個錢,當降價賣了
3 沒有賠的錢沒有銷項,有收入才有銷項

追問

2024-01-18 21:11

請問:
1、因為還正在與快遞公司協商賠多少,金額還沒確定下來,那么這個 應收賬款--快遞公司,這個金額是記5件商品的銷價嗎?還是按成本價來記?
2、是掛應收賬款,還是其他應收款呢?
3、若后續確定快遞公司不賠付(跨月時),分錄請寫一下可以嗎?

廖君老師 解答

2024-01-18 21:24

您好,1 還沒有確定,這個分錄不做,發出就是主營業務成本
2 這2個科目都可以的,沒有區別,純看您喜歡
3  不賠沒有分錄了,我們發出時結轉了主營業務成本

追問

2024-01-18 21:54

若賠付金額還不確定的話,就不做分錄?但是,這5件商品已經補發出去了,庫存就少了5件商品了呀,這又是在哪里反映呢?

廖君老師 解答

2024-01-18 21:56

您好,賠付金額還不確定的話,就不做分錄,是的,
2 有分錄,上面我寫了,結轉成本    借:主營業務成本   貸:庫存商品

追問

2024-01-18 21:57

您說的,不賠沒有分錄了,我們發出時結轉了主營業務成本,這個分錄可以寫一下嗎?否則不明白您說啥

追問

2024-01-18 22:03

那么,剛才問您的,這個第2點(請見附件),若后續確定快遞公司不賠付(跨月時)能否寫一下完整的分錄呢?方便我理解

廖君老師 解答

2024-01-18 22:06

您好,圖中我也是這個意思呀,發出時做說主營業務成本,我又沒說做收入分錄
發出5件時  結轉成本    借:主營業務成本   貸:庫存商品
以后有賠就我收入,沒賠就沒沒有收入的分錄了

追問

2024-01-18 22:11

我是說,2月時,因為當時以為快遞公司會賠付的,2月就做了如下分錄,:
借:應收賬 款-快遞公司   
貸:主營業務收入
貸:銷項稅
但是,到了3月份,確定快遞公司不賠付,請寫一下3月的分錄?

廖君老師 解答

2024-01-18 22:12

哦哦,我的理解時2月不做分錄了,3月確認再做這個分錄,另外,我認為要不要賠付在當月就要確定的(我們是客戶,這個都確定不了,我們的業務員太差了)

追問

2024-01-18 22:20

所以,疑問(以下能否逐一具體回復):
1、請具體寫一下3月分錄
2、您剛才說的,若2月確定不了賠付金額,就不做分錄,對嗎?
3、還是:若2月確定不了賠付金額,只做以下分錄將營業成本結轉?分錄如下,分錄對嗎?
借:主營業務成本
貸:庫存商品
4、如按第3點的分錄,那么,稅法上不用繳納增值稅嗎?因為我問過稅法那邊,是要交繳增值稅的呀

廖君老師 解答

2024-01-18 22:26

您好,1  3月有沒有賠呀,沒賠沒分錄,賠的話  
借:應收賬 款-快遞公司
貸:主營業務收入
貸:銷項稅
2 若2月確定不了賠付金額,就不做收入分錄,是的
3  成本結轉分錄就是這個
4 增值稅是按收入交的,不是按成本交的,買一送一也是按當時定好的賣價來交增值稅,不會交2個增值稅。客戶的收入那里交增值稅了,不是沒有交

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您好,我們也是電商,分錄肯定要做的,因為有銀行流水 借:銀行 貸:應收賬款 退款時 借:應收賬款 貸:銀行, 如果有開發票后來又開紅沖,也是需要寫分錄的
2024-01-18 20:24:21
同學你好,1.不賠。結轉5件商品成本 借主營 貸庫存商品
2024-01-18 22:31:52
你好,不可以。會導致月末和銀行對賬單核對不上。分錄,借:原材料 5000貸:銀行存款5000,退回時,借:原材料 紅字5000 貸:銀行存款 紅字5000
2019-11-02 15:01:47
借:管理費用 應交稅費——待認證進項稅額 貸:銀行存款
2018-08-10 10:52:50
你好 已經收到了貨物 你做暫估入庫 借庫存商品-暫估入庫貸銀行存款或者應付賬款 可以開票給你的客戶
2019-10-22 14:54:50
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