收到工程款的會計分錄是不是這樣做?借:銀行存款200000 貸:工程結(jié)算-XX項(xiàng)目 194174.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5825.24(小規(guī)模)
阿花
于2018-01-08 16:02 發(fā)布 ??767次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17

你好? ? ? ? ? ?你開票出去? 可以直接貸方有主營業(yè)務(wù)收入核算的。? ?
2021-03-22 15:34:23

你好,預(yù)交,借:交應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,不需要做月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
如果確認(rèn)了收入就
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-05-10 17:32:43

您好!不是,代開也是要計提的。
借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-12-15 11:28:14

你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
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