
3月份收到22年開的免稅發(fā)票,3月紅沖了免稅發(fā)票,重新開了1%的普通發(fā)票,調(diào)整后出現(xiàn)了稅額差,這怎么做會計分錄,如何申報增值稅
答: 首先,對于免稅發(fā)票的紅沖,會計分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費-增值稅,貸:主營業(yè)務(wù)收入。然后,對于重新開的1%的普通發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-增值稅。這樣就可以解決稅額差的問題。
3月份收到22年開的免稅發(fā)票,3月紅沖了免稅發(fā)票,重新開了1%的普通發(fā)票,調(diào)整后出現(xiàn)了稅額差,這怎么做會計分錄,如何申報增值稅
答: 你好,你們是一般納稅人嘛
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
疫情期間3月份免稅開的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,沖紅了之后重新開還能開免稅的嗎?注:現(xiàn)在不免稅了1%稅率
答: 你好 可以開免稅的,


務(wù)實的月光 追問
2023-07-19 14:28
999 解答
2023-07-19 14:28