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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-07-19 14:28

首先,對于免稅發(fā)票的紅沖,會計分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費-增值稅,貸:主營業(yè)務(wù)收入。然后,對于重新開的1%的普通發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-增值稅。這樣就可以解決稅額差的問題。

務(wù)實的月光 追問

2023-07-19 14:28

明白了,那我想問一下,如果我在3月份紅沖了免稅發(fā)票,但是在4月份才重新開的1%的普通發(fā)票,這種情況下我應(yīng)該怎么做會計分錄和申報增值稅呢?

999 解答

2023-07-19 14:28

對于這種情況,會計分錄的處理方式是一樣的。只是時間點不同,3月份你需要做免稅發(fā)票的紅沖分錄,4月份你需要做1%的普通發(fā)票的分錄。

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首先,對于免稅發(fā)票的紅沖,會計分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費-增值稅,貸:主營業(yè)務(wù)收入。然后,對于重新開的1%的普通發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-增值稅。這樣就可以解決稅額差的問題。
2023-07-19 14:28:36
你好,你們是一般納稅人嘛
2023-04-14 11:50:16
你好,你的稅率開錯了嗎?
2020-05-20 11:16:36
你好 可以開免稅的,
2021-04-28 17:58:10
是一般納稅人的嗎?
2022-04-08 16:20:42
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