提現的時候,是公戶轉到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學您好,正在解答,請稍等 答
凈現值/原始投資額現值=現值指數,對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

本月暫估入庫了,下月初可不可以不沖銷,因為我暫估的單價是對的;到發票到了才沖銷暫估入庫。
答: 你好!可以的??梢赃@樣操作
這個月暫估了入庫,然后做暫估出庫,最后還結轉了成本,如果到下個月,暫估的進項回來了,需要沖銷暫估入庫,沖銷暫估出庫,再沖銷結轉成本嗎
答: 你好,之前結轉 的成本數據有錯誤嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估入庫的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2017年9月銷售暫估入庫的產品,我在9月已暫估入庫并結轉銷售成本,到2018年發票到了(與暫估的價格不一致,我是不是沖紅暫估庫存及暫估結轉的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會計分錄?跨年暫估紅沖怎么賬務處理
答: 你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數) 貸:應付賬款-暫估(負數),沖成本,借:以前年度損益調整(負數) 貸:庫存商品(負數),發票到,借:庫存商品 貸:應付賬款,結轉成本,借:以前年度損益調整 貸:庫存商品,根據以前年度損益調整科目 的余額結轉至利潤 分配-未分配利潤
你好,老師請問下關于暫估款,就是做暫估款,借:庫存商品,貸:暫估款,那我收到發票庫存商品入庫了,沖銷暫估款時,發票的數量和單價和暫估款的數里單價不一致,請問下,是以暫估款的數沖嗎?
暫估入庫的材料,上月有5000暫估入庫,下月未來發票,下月又采購6000,暫估入庫,次月發票未到,暫估可以兩月一起暫估嗎?來票是要一個月一個月的沖暫估還是月份疊加一起暫估,開票一起沖暫估
老師,我們這個月沒有開票的采購入庫,這個月暫估入庫,問了下采購,估計兩三個月可能都不能來發票,請問下月初可以不沖暫估,等到什么時候來票再沖暫估,同時再做正確的入庫,這樣可以嗎


yoyo 追問
2017-12-27 16:31
宋生老師 解答
2017-12-27 16:36