我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

付出口業務的銀行單,怎么做分錄,有賣出價,買入價,中間匯率怎么做分錄
答: 用中間匯率做賬即可
出口轉內銷,去年一筆出口業務今年3月轉的內銷,申報時按無票收入做的,怎么做分錄
答: 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口退稅業務怎樣做分錄,從有出口業務開始到收到稅務局退的稅款都怎樣做分錄,謝謝老師了
答: 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅) (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) (金額等于免抵稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) (金額等于免抵退稅額) 借;銀行存款 貸;其他應收款

