
老師好,我有個問題想問一下,單位年初購買了載貨電梯,我已經入了固定資產,年底了,單位領導說還有三萬多的尾款需要付,這怎么辦?賬務怎么處理
答: 你好!建議你當做大維修來處理。 借在建工程 累計折舊 貸固定資產 然后支付這個3萬,借在建工程 貸應付賬款 然后轉入固定資產,借固定資產 貸在建工程。 這樣這個3萬以后再一起攤銷。省去調整之前折舊的麻煩
購買固定資產,貨已到,尾款一直未付,固定資產應在什么時候確認入賬
答: 你好,完工的當月就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2017年12月購買的固定資產,1月領導拿來報,我1月做入固定資產,1月可以提折舊嗎?還是2月才能提?
答: 你好,二月份才能計提折舊!
之前購買了臺固定資產7萬,還有3200的尾款還沒有付,固定資產已全款計入固定資產,尾款計入其他應付款,后來因機器問題,尾款免付,對方公司還補償了公司6000元,這一步該怎么做賬?
領導給公司直接購買的固定資產,錢未付。是直接借:固定資產,貸:其他應付款;還是借:庫存現金,貸:其他應付款,然后借:固定資產。貸:庫存現金好?
老師,請問下購買固定資產時支付的訂金做了預付賬款,后面支付尾款得到固定資產時入賬價值按尾款入賬了,這是之前財務做賬的,那個預付賬款一直在那掛著,請問下這個要怎么辦呢?

