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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-06-01 09:51

你好,你這個借應付職工薪酬貸,管理費用-福利費。

好吧 追問

2023-06-01 09:53

我在做工資的時候是把扣款做在了其他應收款,這個如何沖呢

宋生老師 解答

2023-06-01 09:54

你好!你這個分錄的借貸方是什么?

好吧 追問

2023-06-01 10:04

就是借應付工資。貸銀行存款,,其他應收款

宋生老師 解答

2023-06-01 10:04

你好,你現在借其他應收款貸,管理費用,福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:05

現在這個貸的其他應收款就是扣員工上月福利超額的費用

宋生老師 解答

2023-06-01 10:06

你好,是的。這個其他應收款的金額就是

好吧 追問

2023-06-01 10:15

您好老師 我現在是想把這個其他應收款做平了,因為上月沒有計提其他應收款,這個月直接再工資里面做了一個貸方的其他款,現在是一個負數,該如何沖掉呢

宋生老師 解答

2023-06-01 10:16

你好,你現在借其他應收款貸,管理費用,福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:18

不通過應付職工資-福利費么

宋生老師 解答

2023-06-01 10:19

你好!你如果有做這個,是可以先沖這里,再沖管理費用福利費

好吧 追問

2023-06-01 10:39

有點不明白額老師

宋生老師 解答

2023-06-01 10:40

你好,你現在借其他應收款貸,應付職工薪酬-福利費,
借應付職工薪酬-福利費,貸管理費用,福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:41

這樣就行了是吧老師,感覺還是不咋理解

宋生老師 解答

2023-06-01 10:43

你好,是的這樣,這樣就可以了,你多看幾次,書讀百遍其義自見

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相關問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 再支付 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費用,貸:應付職工薪酬,然后再做,借應付職工薪酬 貸:現金。
2016-07-15 10:58:45
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