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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-14 17:15

你好;  你為什么要計提下月的金額;   你只需結轉進銷項稅科目即可   

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 17:17

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),當月實際取得
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),當月實際取得
       應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)--兩者差額
計提下個月要繳納的
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅   
下個月實際繳納是再做
借:應交稅費—未交增值稅 
貸:銀行存款   

不是需要計提下個月繳納的數嗎

meizi老師 解答

2023-03-14 17:45

對的; 就這樣做即可; 不用去計提哈 

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 17:51

可我每月繳納的增值稅不是轉出未交增值稅那個數啊。實際工作中,按稅負交的

meizi老師 解答

2023-03-14 17:52

你好;  那你也不能去計提;  你繳納了多少做多少繳納金額 ;    

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 17:53

就是每個月會剩余進項的,那不就是得按稅負來計提,下個月應交增值稅嗎

meizi老師 解答

2023-03-14 17:54

你好;  一般不會按照稅負率來的 (按照你申報表 認證的進項稅和產生的銷項稅 和留抵進項稅來考慮繳納金額 ;     )

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 17:55

那麻煩老師給我列出一個完整進項銷項。結轉和繳納的分錄給我看看,行嗎。有點混亂了

meizi老師 解答

2023-03-14 17:56

你好; 你做的就是完整分錄哈 ;只是 你貸方的未交增值稅金額 和你 借方繳納的金額可能有差異; 你掛著即可  

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相關問題討論
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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