
在廠家有個專門為我公司設立的賬戶,支付貨款及返利都是進入這個賬戶里,在每個月底我們要計提這個賬戶所要收到的返利,我計提時分錄:借:應收賬款-返利 貸:預收賬款-廠家賬戶 ,收到時:借:預收賬款-廠家賬戶 貸:應收賬款-返利,確認收入,借:預收賬款 -廠家賬戶 貸:其他業務收入 這樣處理正確嗎?我對這塊不是很清楚
答: 您的賬務處理錯誤,返利不用計提的,實際收到時編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
房子租給別人,先收一年的定金,這個定金也就是預收賬款嗎,要等到到期才能確認收入?還是立即就可以當做其他業務收入?
答: 您好!是的。你可以全部當收入,但是建議還是平均分到每個月。 這樣沒有達到3萬可以免稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月份才收到商戶 11.1-11.20的電費 。 確認收入的話確認為11月份,還是確認為12月份呢? 應該選擇哪中分錄呢?1.如果確認為12月份的收入分錄:借:銀行存款-建行銀行貸:其他業務收入-電費2. 如果確認為11月的收入分錄11月計提確認收入借:應收賬款-商戶A 貸:其他業務收入-電費 12月到款電費金額 借:銀行存款-建行銀行 貸:應收賬款-商戶A
答: 你好,你11月申報了增值稅了嗎?進行什么處理賬務處理嗎
我墊付一筆工程款31126,發生時,我做的分錄是:借:其他應收款 31126 貸:銀行存款 31126收到工程款,我怎么沖回來,我又要確認收入借:銀行存款 貸:主營業務收入
老師請問出售無形資產(專利),我公司已給對方開票,但還沒收到款,確認收入做賬是否可以:借:應收賬款-其他業務收入,貸:營業外收入。還是應借:其他應收款,貸:營業外收入


媽媽咪呀,加油! 追問
2017-11-14 22:55
方亮老師 解答
2017-11-15 14:33