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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-05 09:20

老師,那我要怎么做呢?因為現在比較尷尬是我只有一份正確發票并且在6月已經入賬了,只是出納網上認證時勾選了錯誤的,現在他又勾選了正確的,我做了進項轉出后還要做一筆正確的?老師請問該怎么做呢?

尼莫 追問

2017-09-05 10:05

老師,我不是很理解,我把作廢的進項轉出了,她8月又認證了正確的呀,我不需要做分錄嗎?

尼莫 追問

2017-09-05 13:54

老師,進項轉出時做借管理費用(紅字),應交稅費-進項轉出,貸應付賬款(紅字),再做正確的借管理費用,應交稅費進項稅額,貸應付賬款嗎?

鄒老師 解答

2017-09-05 09:14

你好,會計分錄也需要根據轉出做相應賬務處理的

鄒老師 解答

2017-09-05 09:21

你好,做相關進項轉出的分錄就可以了

鄒老師 解答

2017-09-05 10:08

你好,認證了正確的針對認證的做分錄就是了

鄒老師 解答

2017-09-05 13:56

借:管理費用等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
進項轉出是這樣處理的

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相關問題討論
你好,會計分錄也需要根據轉出做相應賬務處理的
2017-09-05 09:14:50
你好,發票認證就正常入應交稅費 應交增值稅 進項稅額
2019-08-29 14:37:14
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2018-08-20 17:26:29
可以在下個月再把抵扣聯認證抵扣掉的,所以發票聯會計分錄可以這樣來入賬: 借:原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 貸:應付賬款/應付貨款 在第二個月把抵扣聯認證抵扣過后,即可把抵扣進項稅轉入進項稅額中的,會計分錄如下: 借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅
2019-11-19 16:07:16
您好 請問您收到發票的時候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48
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