老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

上期成本數據改動了損益肯定也得變化。本期有數據不會變動受影響吧?比如往來款項反結賬不敢隨便動 金蝶專業版 本月已有憑證了,再反結賬過去改算上月成本再結轉損益 。這個將對本月沒啥影響吧?
答: 只上期損益修改,對本期沒有影響。 可以反結賬回去修改重新結轉損益,對本期數據不影響。
想問問因為反結賬更改之前憑證數據,會不會影響后邊月份未更改的期間損益結轉
答: 同學你好 這個會的哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
自錄數據和代理記賬數據,科目余額表的當月期末余額全部都對上了。代理那邊月末自動結轉了收入和費用兩個憑證,快賬自動結轉了(1)收入結轉(2)營業外收入、公允價值變動收益、投資收益結轉(3)成本結轉(4)稅金及附加、費用、營業外支出等結轉(5)利潤結轉,有五個憑證。結果就是本期發生額的損益類數據對不上。我不知道是不是因為結轉不同?請問這個對財務報表有影響嗎?
答: 你好,兩邊科目余額一致不代表做出來的利潤表會一致,也就是你提的損益數據,因為損益類科目期末一般都沒余額的。這是因為做的賬不同引起的,建議不但要對科目余額并且還要對本期的發生額。

