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魁梧的墨鏡
于2022-12-29 15:06 發布 ??460次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-12-29 15:07
同學你好先紅沖暫估的然后再按發票來
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在以前年度2018,2019年就入庫的采購入庫單,2022年才收到發票這種情況要怎么做?。恳郧皶汗廊胭~了
答: 同學你好 先紅沖暫估的然后再按發票來
請問以前年度有暫估入賬,一直掛賬,現手上有發票,如何沖減這個暫估的賬?
答: 你好, 先做沖減分錄 借:原材料 貸:應付賬款…暫估應付款 (金額用負數表示) 然后再根據發票做分錄 借:原材料 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
就是暫估入賬這個問題,不需要用以前年度損益調整嗎?
答: 不用的,暫估不涉及以前年度損益調整
18年暫估入賬的發票,19年5月以前取得發票的。用調整以前年度損益嗎?
討論
以前年度原材料暫估入賬,已收貨,已付款,現在已經確定無法取得發票的,在賬務上要怎么處理?供應商的應付帳款還是在借方,這個往來帳如何做平
以前年度原材料暫估入賬,現在已經確定無法取得發票的,在賬務上要怎么處理?
去年暫估入賬的材料,今天付款,收到發票,怎么做以前年度損益調整
老師,2018年暫估入賬的固定資產,2021年收到發票又重新入賬了,這是重復入賬了嗎,應該怎樣做看會計分錄調整呢?現在需要調整以前年度損益嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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