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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-13 16:19

銷售自己使用過的固定資產(chǎn)
(1)購入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn):
①2009年以前購入的固定資產(chǎn);
②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。
按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。
(2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷售貨物計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。
2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。

活潑的荷花 追問

2022-10-13 16:32

老師 那我這個(gè)現(xiàn)在國稅局 選減免稅政策 就是3減2  一個(gè)財(cái)稅2009  一個(gè)財(cái)稅2014 選哪個(gè)

郭老師 解答

2022-10-13 16:32

你好,選擇2014的那一個(gè)。

活潑的荷花 追問

2022-10-13 16:38

老師我本期還有個(gè)全額抵扣 280  然后我也填進(jìn)去啦  我就發(fā)現(xiàn)增值稅附加稅那張表   城建稅計(jì)稅依據(jù)是比如380,然后教育費(fèi)附加計(jì)稅依據(jù)是100  地方教育費(fèi)附加計(jì)稅依據(jù)也是100     我本期正常應(yīng)交增值稅3減2后-280全額抵扣 應(yīng)該實(shí)際繳納100元  為什么附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)不一樣?

郭老師 解答

2022-10-13 16:39

繳納多少增值稅,申報(bào)多少附加稅啊?

活潑的荷花 追問

2022-10-13 16:44

有沒有特殊規(guī)定 這個(gè)城建稅計(jì)稅依據(jù)是 簡易計(jì)稅依據(jù) 不能扣除全額抵扣部分  然后其他兩個(gè)附加稅是可以扣除全額抵扣部分的  ? 我這個(gè)系統(tǒng)附加稅自動(dòng)跳  不能手動(dòng)改

郭老師 解答

2022-10-13 16:46

金稅盤都是可以抵扣的。

郭老師 解答

2022-10-13 16:46

增值稅附加稅都可以抵扣。

活潑的荷花 追問

2022-10-13 16:53

老師您能幫我講下 為什么2013年8月1日前購入的小汽車 可以簡易征收嗎    營改增是2016.4.30日 只有銷售舊貨和2016.4.30有關(guān)嗎 我弄不清這個(gè)問題呢

郭老師 解答

2022-10-13 16:59

好,因?yàn)楫?dāng)時(shí)有一個(gè)政策規(guī)定,一三年之后的增值稅才可以抵扣,之前的不允許抵扣。

郭老師 解答

2022-10-13 16:59

就是根據(jù)這個(gè)抵扣不抵扣來做的。

活潑的荷花 追問

2022-10-13 17:04

老師 您回答的是說 2013 8月之后有個(gè)政策講 小汽車之前是不可以抵扣增值稅的? 是這個(gè)意思嗎

郭老師 解答

2022-10-13 17:13

你好對(duì)的
是的
是的

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銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷售貨物計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
2022-10-13 16:19:04
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
%你好,銷售不動(dòng)產(chǎn)的稅率是9%
2023-08-03 14:49:46
這個(gè)服務(wù)是免稅的 出口服務(wù)免稅
2022-05-17 09:41:24
你好,是可以按照這個(gè)政策繳納增值稅的。
2019-07-01 16:46:53
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