
剛剛在對賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆銀行回款沒有入賬,可是已經(jīng)結(jié)賬了,所有的報(bào)表已經(jīng)發(fā)給上級公司了,該怎么辦
答: 那只能在下月補(bǔ)做上去了
老師,請問下購貨結(jié)賬最后對賬后發(fā)現(xiàn)有一分錢差怎么做賬?就是多付了一分錢
答: 多支付的一分錢計(jì)入營業(yè)外支出科目就是了。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司從去年成立,我們從今年5月開始建賬,我錄入的期初數(shù)據(jù),在我們五月結(jié)賬以后,發(fā)現(xiàn)有誤,我再反結(jié)帳回來改期初數(shù)據(jù)可以嗎
答: 需要看你們那個(gè)軟件可以修改不,有的軟件可以,有的不行,不行話,你這個(gè)沖掉未分配利潤是不是也有問題,那個(gè)有問題沖掉對應(yīng)科目輸入未分配利潤下面

