三月暫估入賬4500,結(jié)轉(zhuǎn)4500,四月收到發(fā)票3800,四月該怎么做分錄調(diào)回正確數(shù)
干凈的發(fā)卡
于2017-05-26 15:38 發(fā)布 ??793次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2017-05-26 15:44
您好!你三月暫估跟結(jié)轉(zhuǎn)的都紅字沖減。
然后做正確的數(shù)據(jù)的。不過你沒有給分錄,我也不知道做分錄具體的了
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您好!你三月暫估跟結(jié)轉(zhuǎn)的都紅字沖減。
然后做正確的數(shù)據(jù)的。不過你沒有給分錄,我也不知道做分錄具體的了
2017-05-26 15:44:55

你好
暫估入庫
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-06-19 13:06:32

沖銷前期的暫估分錄,包括結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,重新按發(fā)票的金額入賬處理,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-04-09 10:59:59

然后你可以借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當(dāng)于把去年的那個(gè)憑證給沖掉了,然后這個(gè)發(fā)票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2022-02-24 11:02:13

你好
先做購進(jìn)暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
對外銷售
借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-12-22 15:33:36
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2017-05-26 15:52
宋生老師 解答
2017-05-26 17:18