老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問
分開 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師,籌建期我計(jì)提折舊時(shí),借:長期待攤費(fèi)用,貸:累計(jì)折 問
借累計(jì)折舊貸長期待攤費(fèi)用 長期待攤費(fèi)用,你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實(shí)收資本張,9.6、 實(shí)收資本李,6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報(bào)銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報(bào)銷,就選擇這兩種,兩個(gè)人統(tǒng)一。 答

跨年了,開的紅字發(fā)票,還是按正常分錄做主營業(yè)務(wù)收入紅字,還是以前年度損益調(diào)整啊?
答: 你好,開的紅字發(fā)票,是沖減開具當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入,所以是正常分錄做主營業(yè)務(wù)收入紅字
借;應(yīng)收賬款39406,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入39406沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦?
答: 你好,用利潤分配代替的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年公司有一筆業(yè)務(wù)金額大所以分給了子公司做 金額是50多萬 當(dāng)初子公司的分錄是 借:應(yīng)收賬款 代:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 代:應(yīng)收賬款,后來把這個(gè)錢給了母公司 分錄 借:預(yù)收賬款 代:銀行存款 ,今天收到了50多萬的發(fā)票,該怎么處理呀,怎么把這個(gè)預(yù)收賬款銷掉呀,用不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呀,用的話怎么做分錄呀,備注:子公司已從母公司獨(dú)立出來,另外審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出來了
答: 您好,把這個(gè)錢給了母公司 分錄不應(yīng)該是, 借:預(yù)收賬款 代:銀行存款,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。收到50萬元發(fā)票,是總公司開的嗎?您去年的主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?

