老師,我們是小規模納稅人,一家培訓機構。根據每個 問
分開 成立多個小規模 但是你們有培訓資質的吧 得單獨辦理 答
老師,籌建期我計提折舊時,借:長期待攤費用,貸:累計折 問
借累計折舊貸長期待攤費用 長期待攤費用,你看一下分攤了嗎? 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報個稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財務的數據與業務的數 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協協約定,租金張出60% 問
個人支付租金 借預付賬款租金 貸,實收資本張,9.6、 實收資本李,6.4 張報銷的借其他應收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報銷,就選擇這兩種,兩個人統一。 答

食堂去年5月多預估了一筆管理費用借 管理費用25000貸 其他應付款25000(5月發生16000,剩余9000)今年3月收到去年累計票據100000+,全沒入賬,請問先紅字沖銷去年5月多預估的管理費用借 管理費用(紅字)9000貸 其他應付款(紅字)9000再 借 以前年度盈余調整100000+貸 其他應付款100000+借結余 100000+貸 以前年度盈余調整100000+可行?
答: 同學你好 這樣調整可以的
以前年度的費用多做了怎么辦?以前的分錄:借:管理費用 貸:其他應付款
答: 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,將以前年度的其他應付款調到管理費用,怎么做分錄?
答: 借:管理費用,貸:其他應付款
去年購買的金稅盤及年服務費沒有計入抵扣,全部計入了管理費用,改怎么更改以前年度的憑證?以前做的憑證:借:管理費用 貸:其他應付款?
我在2019年應該做一筆分錄借:管理費用,貸其他應付款,負數,但我卻沒有做,跨年了應該怎么做會計調整呢?是調整以前年度損益嗎?
老師好,請問一下想要調平期初數據,該怎么調呢?我們主管說讓通過以前年度損益調,然后再找領導簽個字。我該怎么操作呢?期初就銀行存款、其他應付款、管理費用這幾個科目有余額。
之前的會計在18年暫估了費用:借管理費用 貸其他應付-其他 ,但是暫估費用的做法是錯誤的,現在其他應付款-其他賬戶有余額 ,2019年2月應該怎么做賬調整呢?是用以前年度損益科目調整么


卜雪 追問
2017-05-05 10:23
鄒老師 解答
2017-05-05 10:25
卜雪 追問
2017-05-05 10:34
鄒老師 解答
2017-05-05 10:35
卜雪 追問
2017-05-05 10:45
鄒老師 解答
2017-05-05 10:52