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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-11 21:36

你好,是需要做這個業務的分錄嗎? 

學堂用戶pdbzmm 追問

2022-05-11 21:41

是的是的

鄒老師 解答

2022-05-11 21:44

你好
1,借:原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付票據
2,借:預付賬款,貸:銀行存款
3,借:原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:銀行存款
4,借:在途物資 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款
5,借:原材料,貸:在途物資

學堂用戶pdbzmm 追問

2022-05-11 21:59

可以具體寫一下第5題嗎

鄒老師 解答

2022-05-11 22:00

5,借:原材料 120000+2 00,貸:在途物資120000+2 00

學堂用戶pdbzmm 追問

2022-05-11 22:02

200是怎么算的?

鄒老師 解答

2022-05-12 08:02

你好,請看題目信息描述

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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃

    同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發費用,這個匯算清繳應

    登錄電子稅務局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》和《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》。 打開《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》,根據研發費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數據。 系統自動計算表中“本年研發費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》,確保加計扣除總額已經自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業務 所交的稅。我給算

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