
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
1.為什么管理費用要用負數?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
答: 你好 ; 你作借方負數去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數后。 同時沒有管理費用發生 那么就是負數了??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理:購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用480 貸:銀行存款/現金480抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480借:管理費用 -480是的,沖回的是管理費用
答: 你不抵扣是嗎?借管理費用,貸應交稅費。
請問購買金稅盤是490,借:管理費用490,貸銀行存款490,沖減稅費的時候,借應交稅費490,貸管理費用490,是不是管理費用一借一貸為0
老師,購買金稅盤的費用480,買的時候借:管理費用 貸:銀行存款然后是抵扣時借:應交稅費(減免稅) 貸:管理費用那抵扣時還需不需要做個結轉?
老師,我問下,我去年金稅盤280做了分錄借:管理費用貸銀行存款 借:應交稅費—減免稅 貸:管理費用負數。。。。。兩筆分錄都寫了,實際沒抵扣。今年現在要怎么做啊
關于金稅盤服務費,我先借應付賬款-金稅盤服務公司貸銀行存款、再借管理費用貸應付賬款 再借應交稅費-應交減免稅額貸管理費用,這樣做對嗎?


羅 追問
2022-04-11 13:58
羅 追問
2022-04-11 14:25
小林老師 解答
2022-04-11 15:32
小林老師 解答
2022-04-11 15:32