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我是小阿韻吖
于2022-03-11 13:54 發(fā)布 ??668次瀏覽
莫老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2022-03-11 13:56
借款的時候:借:銀行存款 貸:其他應付款-XX員工 報銷:管理費用 貸:銀行存款
我是小阿韻吖 追問
2022-03-11 13:58
那老師這樣的話就不需要做,(借:銀行存款,貸:實收資本) 了嗎,因為老板是讓員工把錢轉到他的賬上,然后他再轉到公司賬戶的
然后就是我們報銷走的是庫存現(xiàn)金的
莫老師 解答
2022-03-11 14:00
不需要那么麻煩,報銷:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
2022-03-11 14:02
好的,謝謝老師
2022-03-11 14:03
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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老板找員工借了兩萬五,然后轉入公司的賬戶。員工過來報銷。這該怎么做會計分錄啊
答: 借款的時候:借:銀行存款 貸:其他應付款-XX員工 報銷:管理費用 貸:銀行存款
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答: 借:銀行存款 50 貸:其他應付款 50 借:其他應付款 38 貸:銀行存款 38
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討論
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莫老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 1750 個
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2022-03-11 13:58
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