
老師我們支付設備款,付了31022元,但發票開了31307,我應該怎么做賬?票多了……稅額是按票做可是付款銀行就不對了?咋處理
答: 依照稅法規定,合同/發票/現金流需要三流一致,你們合同簽訂的設備款是多少,供應商就需要開具多少發票給你,你就需要付多少錢
公司進有一批設備已經開始使用,但發票未到也沒付款怎么做賬?
答: 先按你們合同先入賬借固定資產貸其他應付款就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購買的設備,發票和設備和付款都是發生在一個月,怎么做賬
答: 您好 借:固定資產 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款

