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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-01-21 19:22

您好!過會給您分錄哦

笑點低的鉛筆 追問

2022-01-21 19:23

好的麻煩快一點

丁小丁老師 解答

2022-01-21 19:24

1借:辦公費用
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2
借:應收票據
貸:應收賬款
上個月收入成本在上月做了憑證,本月只是收到票據哦

笑點低的鉛筆 追問

2022-01-21 19:25

不用結轉成本嗎

丁小丁老師 解答

2022-01-21 19:29

您好!收入成本不是上個月做了嗎?

笑點低的鉛筆 追問

2022-01-21 19:33

嗯嗯這個題好像是

丁小丁老師 解答

2022-01-21 19:39

是的,它說的是上個月已經確認了收入和結轉了成本了

笑點低的鉛筆 追問

2022-01-22 06:28

6 7 9咋做分錄

丁小丁老師 解答

2022-01-22 09:40

6需要繼續計提折舊
借:制造費用2000
貸:累計折舊2000
報廢
借:累計折舊38000
固定資產清理42000
貸:固定資產80000
借:營業外支出42000
貸:固定資產清理42000

丁小丁老師 解答

2022-01-22 09:42

7借:管理費用2400-90
應交稅費90
貸:其他應收款2400
借:銀行存款600
貸:其他應收款600

丁小丁老師 解答

2022-01-22 09:44

9借:銀行存款1770
貸:固定資產清理1770
借:固定資產清理1770
貸/營業外收入1770

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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