
廠租做賬怎么處理:1,每月計提廠租時:借:制造費用貸:其他應付款-A2,每月付租金時借:其他應付款-A貸:銀行存款3,收到廠租發票(專票)時,怎么入賬?
答: 您好!如果你直接計入了制造費用,收到發票的時候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個分錄是借:制造費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸其他應付款。
老師你好,7月有一筆分錄做錯了,當時做的是 借:制造費用 應交-進項 貸:其他應付款。實際正確的應是貸:應付賬款-xx公司。現在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因為上一筆做錯了,所以現在該怎么改回呢?
答: 借其他應付款貸應付帳款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
9月份只能計提10-12月份的,借;制造費用等科目 貸;其他應付款,等10一12月份的發票回來了就 借;其他應付款 貸;預付賬款,之后7一9月份的房租沒計提,(但已做借預付賬款,貸銀行存款)已付款,沒發票怎么做賬?
答: 這個業務您可以這樣做的 借:預付賬款 貸:銀行存款 每個月攤銷房租(制作一個月份攤銷表) 借:制造費用等 貸:預付賬款
老師請問我們收到一個汽管辦的補助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應付款。我們現在用這筆錢付一個租車費,借:其他應付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現出費用,是不是哪一步錯了?
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
公司為員工買保險,付款了看到銀行憑證借記其他應付款-XX保險公司 貸記銀行存款 后面又收到了保險公司的專用票款是不是借費用增加 貸其他應付款-XX保險公司


周麗森97826 追問
2017-03-04 16:31
宋生老師 解答
2017-03-04 16:28
宋生老師 解答
2017-03-04 16:33