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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-11-14 17:32

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-11-14 18:09

1借在建工程70000
應交稅費進項稅額9100
貸銀行存款79100

暖暖老師 解答

2021-11-14 18:09

借在建工程10000
貸原材料5000
應付職工薪酬5000

暖暖老師 解答

2021-11-14 18:09

借固定資產80000
貸在建工程80000

暖暖老師 解答

2021-11-14 20:30

2第一年折舊80000*2/4=40000
第二年(80000-40000)*2/4=20000
第三和四年(80000-40000-20000-5000)*1/2=7500
累計折舊40000+20000+7500=67500

暖暖老師 解答

2021-11-14 20:30

借制造費用40000
貸累計折舊40000

暖暖老師 解答

2021-11-14 20:31

借固定資產清理12500
累計折舊67500
貸固定資產80000

暖暖老師 解答

2021-11-14 20:31

借原材料8600
貸固定資產清理8600

暖暖老師 解答

2021-11-14 20:31

借固定資產清理3800
貸銀行存款3800

暖暖老師 解答

2021-11-14 20:32

借營業外支出12500+3800-8600=7700
貸固定資產清理7700

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同學你好 1 借,固定資產清理18 借,累計折舊5 貸,固定資產23 2 借,銀行存款22.6 貸,固定資產清理20 貸,應交稅費一應增一銷項2.6 3 借,固定資產清理1.5 貸,銀行存款1.5 4 借,固定資產清理0.5 貸,資產處置損益0.5
2022-06-21 15:30:14
你好需要計算做好了給你
2022-11-12 16:38:56
借,在建工程70000 應交稅費,增值稅9100 貸,銀行存款79100 借,在建工程5000+5000 貸,原材料5000 應付職工薪酬5000 借,固定資產80000 貸,在建工程80000
2022-11-11 20:55:03
你好需要計算做好了給你
2021-11-14 17:32:55
您好,1、借在建工程700,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)88.4,貸銀行存款788.4 2、借在建工程40,貸工程物資24,原材料6,應付職工薪酬10 3、借固定資產740,貸在建工程740 4、2017年折舊740/5*9/12=111,2018年折舊740/5=148 借制造費用111,貸累計折舊111。借制造費用148,貸累計折舊148 5、借固定資產清理481,累計折舊259,貸固定資產740 借固定資產清理0.4,貸銀行存款0.4 借銀行存款306,貸固定資產清理306 借資產處置損益175.4,貸固定資產清理175.4
2020-07-01 17:34:49
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