
老師,你好!我想問下人家公司欠我們的錢我們應該怎樣收他的滯納金?按多少來算,他欠我們23萬多
答: 你好,這個需要看雙方協商情況,沒有統一計算公式的?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,我想問一下啊,我們應該要付56萬。然后呢,付了70阿,后來付一共付了70多萬,還要付他那個補稅的,我們一共欠了多少錢,應該怎么算。然后呢,欠票是怎么算的。
答: 應付566962.93,實付707678,則多付了140715.07,其中12528.71為支付補稅的話,多付就是140715.07-12528.71=128186.36,如果這12.8萬對方不會退款給你們,那就要給你們補發票了,也就是欠你們的發票


?? ?? 追問
2021-11-01 12:12
鄒老師 解答
2021-11-01 12:13
?? ?? 追問
2021-11-01 12:46
鄒老師 解答
2021-11-01 13:58