
物業費收取出出入證工本費開具發票,分錄怎能寫借:其他應收款 貸:其他業務收入 應交稅費開的物業費發票?
答: 你好 這樣處理可以的?
借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費 寫錯了: 借 :其他業務收入 貸:其他業務收入 應交稅費
答: 借應收賬款貸其他業務收入。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年的賬務:借:其他應收款 161.22貸:其他業務收入 138.98應交稅費-銷項稅 22.24借:銀行存款 161.22貸:其他應收款 161.22因發票開錯,2019年紅沖此賬務,如何做賬?又重新開發票(金額未發生變化),如何做賬?
答: 同學。首先,紅字分錄做下面的 :其他應收款 161.22 貸:其他業務收入 138.98 應交稅費-銷項稅 22.24 然后做根據新開的發票,做藍字分錄


小丁 追問
2021-10-22 18:24
小丁 追問
2021-10-22 18:25
玲老師 解答
2021-10-22 18:33