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輕舞飛揚
于2021-10-12 09:56 發布 ??1332次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-10-12 10:03
你好 ; 你增值稅是負數 說明不產生繳納。 所以 你 附加稅是0報的; 你要是寫負數去報。 你系統是報不了的
輕舞飛揚 追問
2021-10-12 10:15
那我賬上沖的附加稅留在賬上等下次開發票在抵減嗎
2021-10-12 10:16
還是干脆不沖附加稅與稅務一致呢
2021-10-12 10:17
就是說干脆不做沖附加稅這樣可以嗎?
meizi老師 解答
2021-10-12 10:21
你好; 那你就直接0報附加稅就行了。 也不需要你去計提附加稅的分錄 和繳納分錄的
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購買已認證的發票,再發票系統中申請了紅字發票,在增值稅申報時,這部分紅字發票的稅款會自動填在增值稅申報中嗎?
答: 你好,填寫紅字發票信息表之后,在稅務的系統中就有一這筆紅字,申報時會自動填到申報表附表中!
增值稅紅字發票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
開票系統實操里的報稅處理課課程講到增值稅申報系統,增值稅申報系統和增值稅開票系統不是一個系統吧
討論
關于進行網上納稅申報,增值稅的業務通過增值稅防偽稅控系統,里面包括開票子系統,增值稅申報子系統,增值稅專用發票進項認證子系統對嗎?所有的增值稅業務都通過這個系統完成對嗎?
你好, 我想問一下,我8月開了紅字發票, 增值稅申報表上的數據只要和開票系統上的數據對起來就可以了吧,(提前是開票系統的數據是對的)
11月開票系統申請17份紅字發票,其中2份已撤銷,實際有效的是15份,填增值稅申報表時候,查詢進項數據,顯示紅字發票還是17份,請問我在申報表上該怎么填寫?
增值稅申報表在什么系統申報?可以在電子稅務局還是申報系統?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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輕舞飛揚 追問
2021-10-12 10:15
輕舞飛揚 追問
2021-10-12 10:16
輕舞飛揚 追問
2021-10-12 10:17
meizi老師 解答
2021-10-12 10:21