
營業外支出報損支出需要調增所得稅嚒
答: 你好,是正常損失還是?
老師好,現在交2017年的所得稅 是不是直接入 營業外支出 就好了
答: 你好,分錄不對。應該是: 1、補提企業所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-企業所得稅 2、結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、補交時 借:應交稅金-企業所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我問一下那個,如果是咱這個月有那個營業外收入,或者是有營業外支出。錢這個企業所得稅那個表的時候,那個數應該填到哪個地方。
答: 你好,是不用填寫的,只填寫你們的主業務收入,主要成本和利潤表下面的本年利潤就可以了。


小龍老師 解答
2021-10-09 21:14