
老師,我想問下,存貨入庫暫估后,當月存貨出庫用掉了能正常出庫嗎?用調節啥嗎?因為收到發票后不是還要沖銷暫估嗎?老師你看我做的對不對呢?
答: 你好領用的分錄 如果之前你周轉材料暫估的金額 與你實際發票一致的話。 就不用去紅沖領用分錄哈 。 就直接按你截圖里面做就行了。
老師你好,問下就是暫估的原材料當月暫估出庫,出庫,月末結轉成本,下月收到發票我材料表還需要正常做一比正常的負數出入庫嗎?按發票我需要做一次正常的出入庫嗎
答: ?你好1.? ? ?你們暫估數據和你實際有差異嗎 ?? 如果有差異就得調整的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一直暫估入庫沖暫估啦,到了年末是不是不能再暫估入庫啦?年末暫估入庫在貸方,暫估商品庫存負數怎么辦,可以把最后沖暫估又不能在暫估入庫的負庫存!找到當時暫估入庫的對應的出庫成本那個單子然后用庫存商品頂替暫估負數么?
答: 您好!您莫也可以暫估。但是你最終還是要有發票才能稅前扣除。 你庫存商品是負數就是暫估的金額少了


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2021-07-22 11:25
meizi老師 解答
2021-07-22 11:29
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2021-07-22 11:31
meizi老師 解答
2021-07-22 11:32