老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業建 問
您好,要的,計稅依據就是你們的收入 答
4月份開錯了發票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調整用以前年度損益調整 答
老師,企業私車公用可以寫個租賃協議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

本月有進項稅額沒有銷項稅額,分錄怎么做,下月有銷項稅額,但進項稅額比銷項稅額大,分錄怎么做?
答: 進項大于銷項時月底不做會計處理。
進項稅額287530.31,銷項稅額270692.92,進項稅額大于銷項稅額,怎么做會計分錄?
答: 您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問本月銷項稅額是1335890,進項稅額是2036800,然后我該怎么做賬做分錄?
答: 您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 1335890 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 2036800 借:應交稅費——未交增值稅 700910 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 700910


韓老師 解答
2016-12-11 10:11
韓老師 解答
2016-12-11 10:14