
購入的福利費有專票怎么做賬,有增值稅專票
答: 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行
?老師上午好!請問增值稅專票中有一部分做為福利費,稅額不能抵扣,我應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么做?謝謝!
答: 你好? ?那你要? 到時做轉(zhuǎn)出處理? ; 借成本或者費用 進項稅 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款; 然后轉(zhuǎn)出:借成本或者費用貸進項稅轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到增值稅專票計入福利費的時候,如下的分錄對嗎,您借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 您好!對的。分錄就是這樣。

