
老師,購買原材料及運費沒收到發票本月暫估入賬,暫估入賬不估稅費,那本月的生產成本不是就不一樣哦。我們公司是按簡易征收辦法,所以不用抵扣進項
答: 暫估入賬按接近實際成本入賬,不一定不不估稅費,實際怎么入賬就怎么暫估入賬
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
6月份沖原材料暫估入賬時把分錄寫反了,導致生產成本增加,利潤降低。9月份才發現,賬務應該怎樣處理?
答: 借原材料貸應付應該做這個分錄嗎?


田老師 解答
2015-10-19 15:48