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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-08 06:46

您好,您計算的是所得稅費用,題目您指的部分計算的應交企業所得稅,

過了 追問

2021-06-08 06:48

+20-20怎么理解!然后差異20怎么來的

小林老師 解答

2021-06-08 06:49

您好,是遞延所得稅負債變化計算對應的應納稅所得額

過了 追問

2021-06-08 06:51

期初20,期末25,差異產生應納稅暫時性差異5,那怎么的20啊

過了 追問

2021-06-08 06:51

老師您沒有講明白

小林老師 解答

2021-06-08 07:05

您好,5是遞延所得稅負債增加,對應應納稅所得額變化是5/25%

過了 追問

2021-06-08 07:06

遞延所得額負債增加,現在就要調減對嗎

小林老師 解答

2021-06-08 07:23

您好,遞延所得稅負債增加,減少應納稅所得額

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相關問題討論
您好,您計算的是所得稅費用,題目您指的部分計算的應交企業所得稅,
2021-06-08 06:46:13
學員您好,快速方法算的沒問題的 答案中是把遞延所得稅負債發生額5還原成應納稅暫時性差異,變成20,5/25%=20 因為應納稅暫時性差異*稅率=遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異是現在少交稅以后多交稅,所以這里算應交所得稅的時候-20
2021-06-08 06:58:32
你好,10月份支付的是8月份的10%,8月份支付60%,9月份支付30%
2022-03-14 10:16:21
你好,同學。210是利潤總額,10是國債利息收入,納稅調減。20是罰款,納稅調增
2020-07-04 10:39:40
您好,210計入轉讓所得內。
2020-06-29 07:49:06
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