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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-27 15:11

你好  這個實際 你們原來支付過 A項目的款出去嗎  

S 追問

2021-04-27 15:26

實際上這個項目以前應該是收到過客戶的款,但是賬上沒有體現

meizi老師 解答

2021-04-27 15:27

 你好  那你就補做分錄才行的。 不然你這個科目會不平衡的

S 追問

2021-04-27 16:15

這個項目是設計服務費收入,補做分錄,要怎么做?

meizi老師 解答

2021-04-27 16:16

 你好     沒有跨年 直接做 :借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅  借銀行存款貸應收賬款  

S 追問

2021-04-27 16:22

跨年了。這是2019年的設計費收入項目,當時可能是客戶轉賬給老板了,公賬上沒有進賬,導致以前沒有這個設計費收入和結轉成本的分錄,現在補做,怎么補?全套的分錄步驟怎么做?

meizi老師 解答

2021-04-27 16:25

 你好  借其他應收款-老板 貸以前年度損益調整  應交稅費-應交增值稅 老板轉公司:借銀行存款貸其他應收款-老板        借以前年度損益調整  貸勞務成本。 假如你成本之前是先計入勞務成本科目去了  

S 追問

2021-04-27 16:37

老師,借其他應收款-老板 貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 老板轉公司:借銀行存款貸其他應收款-老板 借以前年度損益調整 貸勞務成本。這些是補以前的收入和成本的分錄是嗎?  現在把項目設計費的錢退給客戶了,怎么沖收入和成本?分錄怎么做?

meizi老師 解答

2021-04-27 17:04

 你好   是的這個是補的 ;    退客戶的話 就做相反分錄處理  

S 追問

2021-04-27 17:15

老師,補的分錄中,借以前年度損益調整  貸勞務成本,勞務成本增加不是在借方嗎?

meizi老師 解答

2021-04-27 17:23

 你好   勞務成本  你原來不是應該要做一筆 :比如借勞務成本-工資貸應付職工薪酬-工資。 上面是做的  取得收入 對應結轉  做到借主營業務成本貸勞務成本 。只是  主營業務成本 用以前年度損益調整科目替代了  

S 追問

2021-04-27 17:42

哦,所以,退客戶款時,做相反分錄,是這樣做嗎?借以前年度損益調整   應交稅費  貸其他應收款-老板,借勞務成本  貸以前年度損益調整。但是從公賬退款轉賬給客戶,這個做怎么做分錄體現?

meizi老師 解答

2021-04-27 17:45

 你好 。1 是的  2.        借 以前年度損益調整   應交稅費 貸    貸銀行存款 。 如果是老板 之前已經把錢給你了    沖了其他應收款 -老板的科目了。 那么現在就直接做 這個 分錄 了就行了。 

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你好? 這個實際 你們原來支付過 A項目的款出去嗎??
2021-04-27 15:11:47
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-12 11:10:14
你按發生的時間來做就可以了
2019-09-26 16:55:55
借:銀行存款等 貸:主營業務收入
2019-05-27 14:54:25
你好,這個的話可以做成其他應收款 2.你好,刷單這部分不確認,直接沖其他應收款,傭金計入銷售費用
2019-09-09 10:36:03
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