
相似問題
最新問題
借:應付賬款 貸:應收票據--銀行承兌匯票不對嗎?為什么我們這邊會計說這樣做不對,貸方科目仍然是應收票據,但是紅字對沖,問什么這樣做啊?不明白,求解
已經銀行承兌匯票把背書轉讓給銷貨方了,現在做的分錄是借:應付賬款 貸:應收票據,但是收回的那一步沒有做,現在應收票據數負數,這個承兌匯票是買回來的,該怎么做分錄
收到銀行承兌匯票,再用銀行承兌匯票付貨款會計分錄借:應收票據 貸:應收賬款借:應付賬款 貸:應收票據匯票到期后的會計分錄
請問老師,1月份給某家企業辦了銀行承兌匯票26314,當時做錯了分錄,錯誤分錄是借:應付票據 26314,貸:應付賬款 26314,在4月份要怎么修改呢


祝家那個妞 追問
2021-04-13 12:55
祝家那個妞 追問
2021-04-13 12:56
bamboo老師 解答
2021-04-13 13:06