
老師你好,想問一下裝修押金抵2019年的物業費及一些代收費用,之前裝修押金做在其他應付款中,有的押金有多的要退,有的押金抵物業費及一些代收費用不夠需要再繳納,怎么做會計分錄?
答: 你好,借其他應付款,貸主營業務收入,應交稅費--應交增值稅
您好 現金收取物業費還要沖回賬上其他應付款怎么做分錄 直接沖可以嘛 如何做分錄呢
答: 一號當時是借其他應付款貸主營業務收入做的這個嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司股東結算 打算把應收,應付,其他應收,其他應付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計提 那這賬怎么處理最好呀 最好發個會計分錄 謝謝
答: 把應收的收回來,應付轉營業外收入。

