
老師您好,我上個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)我已經(jīng)開具了收據(jù),做賬時(shí)做的無票收入,已經(jīng)做了稅費(fèi)分離,這個(gè)月人家又拿著收據(jù)來換發(fā)票了,現(xiàn)在開了發(fā)票,請問老師我這樣做憑證可以嗎?
答: 您好!您這個(gè)外帳上面可能會(huì)導(dǎo)致重復(fù)征稅。 內(nèi)帳您可以這樣做。
老師,在做憑證的時(shí)候把費(fèi)用計(jì)入多了,比如5000的發(fā)票,我在做賬的時(shí)候做成了6000,現(xiàn)在隔月了,請問需要怎么處理
答: 您好,可以把多做的數(shù)額做一個(gè)紅字分錄就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月就要報(bào)稅了,現(xiàn)在還沒在快賬做憑證呢,現(xiàn)在收到一些支出的發(fā)票,是要在快賬做賬,但是,暫時(shí)只有支出,沒收入,這樣做進(jìn)去到時(shí)報(bào)稅會(huì)不會(huì)就是負(fù)數(shù)了?
答: 你好,利潤總額是負(fù)數(shù)就是了


小慧 追問
2016-10-31 15:00
宋生老師 解答
2016-10-31 14:55
宋生老師 解答
2016-10-31 14:58
宋生老師 解答
2016-10-31 15:01