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最新問題
我司去年開給客戶一張專用發票,對方已認證,今年有部分退款。請問我方開紅字或負數發票是否由對方開具紅字專用發票通知單,我方憑這通知單開具紅字發票或負數發票,已開和負數發票的差額退給對方。是這樣處理嗎?
老師,請問一下,開具紅字發票時,如果是增值稅普通發票,可直接開具紅字發票,如果是增值稅專用發票,要先開紅字信息表,再開具紅字發票對嗎?


小魚兒 追問
2021-01-26 10:44
何江何老師 解答
2021-01-26 10:44