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預感i
于2020-10-30 16:45 發(fā)布 ??719次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-10-30 16:56
農產品配送按交通運輸業(yè)繳納增值稅,請問你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
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增值稅免稅申報表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
增值稅減免稅申報明細表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對應的進項稅額和免稅額怎么計算
答: 你好,同學。 就是你購進的產品用于免稅 銷售這部分對應的進項。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
45萬以內增值稅免稅額需要做入營業(yè)外外收入嗎?
答: 沒問題,是計入到營業(yè)外收入里面。
增值稅稅率是免稅,那么還需要計算免稅額嗎?在增值稅申報表第19欄本期免稅額填寫金額嗎?
討論
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
免稅項目的問題。企業(yè)免增值稅,例如開票時:金額3600元,稅率:免稅。在填報增值稅減免明細表時,免征增值稅項目銷售額是填3600還是3600/1.03?
老師您好:供熱企業(yè)向居民收取的熱費免征增值稅,其收入,免稅額如何帳務處理?請教指導。
增值稅減免稅額,計營業(yè)處收入,還是列其他收益?
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 16960 個
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