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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-09-17 12:15

同學你好
這個先做預收款的分錄

追問

2020-09-17 12:19

借:銀行存款100
    貸:預收賬款100
今天客戶來下單了,買了件東西價值1.5萬,實付1.4萬。請問怎么做分錄。謝謝

樸老師 解答

2020-09-17 12:31

借銀行存款
借預收賬款
貸主營業務收入
貸銷項

追問

2020-09-17 13:52

老師,但是合同價簽的是1.5萬元 哦。這個簽單活動的這個100抵用1000不應該體現出來嗎?

樸老師 解答

2020-09-17 14:01

借銀行存款14000
借預收賬款100
借銷售費用900
貸主營業務收入+銷項15000

這樣吧

追問

2020-09-17 14:03

好的呢,現對方是要求要開票,對方要求我們給開1.5萬的票合理嗎?可以按這個金額開嗎?還是我只能按實際到賬的金額去給對方開專票?

樸老師 解答

2020-09-17 14:12

你開折扣發票
先開1.5萬,別打印直接點折扣,然后輸入折扣金額
這樣你可以直接按照1.41萬做收入

追問

2020-09-17 14:19

老師,那我這個分錄完整應該怎么做呢?
借: 銀行存款14000
        預收賬款100
        銷售費用900
   貸:主營業務收入     13275
          應交稅費-應交銷項稅 1725
合計這里是1.5萬。現在收入按1.4萬做。那差額部分應該怎么入賬呢?

樸老師 解答

2020-09-17 14:22

開折扣發票了,那個不做

追問

2020-09-17 18:17

那是按以下這個做嗎?
借: 銀行存款14000
預收賬款100
銷售費用900
貸:主營業務收入 13275
應交稅費-應交銷項稅 1725

按這個做的話,我開的是折扣發票。金額和稅金合計等于14000哦。就不等于15000了。

樸老師 解答

2020-09-17 18:31

是,因為開的是折扣發票,最后確認收入的金額就是1.41萬

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
虛假暫估才風險大,真實業務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
需要入庫單或者對方的送貨單
2024-07-11 16:50:52
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