銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)本來是不用交稅的,但是7月抵扣的進(jìn)項(xiàng)要在8月做轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-17187.58,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出36374,最后應(yīng)交增值稅是不是19186.42?這個問題沒人答復(fù)嗎
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于2020-09-05 10:43 發(fā)布 ??696次瀏覽
- 送心意
砂老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2020-09-05 10:47
你好,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅—留抵稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=-17187.58+36374=19186.42元,你的計(jì)算是對的。
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22

?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
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