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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-23 16:15

你好 是的 是這樣寫的,零余額用款額度注銷了,就不需要結轉了。

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-23 17:16

那難道有用不完的不注銷的?

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 17:18

你好 同學現在都沒有了,再就不用注銷了。

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-23 17:21

啥?你是說用完了?那結轉什么?

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 17:25

你好 上面分錄不是收入結轉到本期盈余了嗎?

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-23 17:52

意思:結轉了就不用注銷?國家不問我要回錢?
盈余不是最后沒用完留在本單位的嗎?
我就是不明白,年末到底是注銷還是結轉盈余

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 18:05

你好 留下年度接著用就可以了。

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-23 18:11

留下年接著用就不用注銷?

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 18:16

你好 是的 是這樣的。不過老師看了同學的分錄 預算會計應該是 借資金結存-財政應返還額度 貸 資金結存-零余額賬戶用款額度

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相關問題討論
你好 是的 是這樣寫的,零余額用款額度注銷了,就不需要結轉了。
2020-07-23 16:15:40
月末主要結轉損益類科目,使損益類科目余額為零。 舉例 借:本年利潤 貸:管理費用/財務費用/銷售費用 主營業務成本 所得稅費用 稅金及附加 借:主營業務收入 貸:本年利潤
2019-06-20 09:57:29
您好,那您四月確認收入是按1099220/5來算的是嗎,
2020-05-14 12:44:12
你好,需要做兩張分錄
2017-06-06 15:38:50
原來分錄如下: 金額都是170萬,原來是暫估原材料現在到票發現是勞務發票 借 原材料 貸 應付賬款–暫估 借 主營業務成本? 貸 原材料 借 本年利潤 貸 主營業務成本 那么現在我這樣做是否正確: 1先紅沖 借 應付賬款–暫估 貸 原材料 借 以前年度損益調整 貸 原材料 2 借 主營業務成本 貸應付賬款–** 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調整
2020-06-08 16:28:57
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