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曹玉鵬10097090
于2020-07-15 09:30 發布 ??658次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-15 09:31
你好 你實際業務是什么 這樣好判斷科目
曹玉鵬10097090 追問
2020-07-15 09:33
是暫估的庫存商品
meizi老師 解答
2020-07-15 09:38
你好 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 如果沒有付款的情況下
2020-07-15 09:41
已經付過款了,但是沒收到貨和發票,但是我方又已經開了銷項發票了,是不是付多少款,就要暫估多少庫存商品?
2020-07-15 09:55
你好 那你就按你們實際付款的金額來暫估即可 。 借庫存商品-暫估 貸銀行存款
2020-07-15 09:58
假如我付了60000元錢,就真接估成,庫存商品60000嗎
2020-07-15 10:01
你好 嗯是的 按你們付款金額來暫估
2020-07-15 10:10
我在付款時,已經做成了 借:應付賬款6000. 貸:銀行存款了
2020-07-15 10:14
你好 那你收到庫存商品 你摘要寫 購進貨物 沖預付款
2020-07-15 10:18
主要是當月我們又開了價稅合計25000的銷售發票出去,要結轉成本,這又應該結轉多少呢
2020-07-15 10:24
你好 那你現在收到購進發票沒有? 沒有收到就按暫估的成本價*銷售數量來結轉銷售成本
2020-07-15 10:27
沒有收到購進發票,那剛才叫我做的那一筆庫存商品-暫估還要做嗎
2020-07-15 10:29
你好 需要先做暫估 你才有庫存 到時才好結轉的
2020-07-15 10:42
庫存估60000嗎?銷項價稅合計25000的票,各應該估多少?全部估嗎
2020-07-15 10:45
你好 暫估庫存 按你們收到的數量 來暫估 比如你話了6萬 收到5000 那么你暫估的單價就是6萬除以5000數量計算的。 你銷售出去 就是 單位單價*銷售數量計算
2020-07-15 11:08
如果我們公司給其他公司借款,沒有業務往來,掛應收賬款還是其他應收款?
2020-07-15 11:15
你好 掛其他應收款來核算的 意思你借款給其他公司的話
2020-07-15 11:24
老師,這一筆業務什么意思?這應該怎么做賬?
2020-07-15 11:31
你好 你們是不是之前支付了款出去 然后賬戶不存在被退回來了 你查下銀行明細
微信里點“發現”,掃一下
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老師好!這題借方為什么用其它應付款而不是用應付賬款科目?
答: 同學你好 具體業務內容是什么呢?
老師,請問一下應付賬款.應付暫估這個科目貸方是-10000,應付賬款.應付款科目里貸方是11000.請問這個怎么理解啊
答: 你好,是 應付賬款.應付暫估貸方余額1萬,而不是負1萬吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,應付賬款暫估,這個科目我理解不了,能給解釋一下嗎?
答: 對方還沒有開票給你們先按照預估的成本入賬,等到次月收到票后再沖回按照實際的入賬
應付賬款對應的科目有哪些?
討論
這樣就可以了嗎 還是說旁邊應付賬款科目也得變下 變成暫估款
之前掛的是應付賬款,現在對方少收了我們的錢,請問少收的這一部份我應該放在那個科目
做到什么科目當中呢?是做到應付賬款里面嗎
應付賬款對應科目有那些
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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曹玉鵬10097090 追問
2020-07-15 09:33
meizi老師 解答
2020-07-15 09:38
曹玉鵬10097090 追問
2020-07-15 09:41
meizi老師 解答
2020-07-15 09:55
曹玉鵬10097090 追問
2020-07-15 09:58
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2020-07-15 10:01
曹玉鵬10097090 追問
2020-07-15 10:10
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2020-07-15 10:18
meizi老師 解答
2020-07-15 10:24
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2020-07-15 10:27
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2020-07-15 10:29
曹玉鵬10097090 追問
2020-07-15 10:42
meizi老師 解答
2020-07-15 10:45
曹玉鵬10097090 追問
2020-07-15 11:08
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2020-07-15 11:15
曹玉鵬10097090 追問
2020-07-15 11:24
meizi老師 解答
2020-07-15 11:31