你好,請問房產稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學,你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉入營業外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應收款 問
考試時遇到這類長期股權投資權益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數。也可以是相反分錄,金額正數。 紅沖之前的分錄,借:應付賬款,貸:原材料 取得的發票,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款? 等科目?? 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答

小規模申報表,如果這月不開票收入申報了30萬,次月又開出了6萬,怎么填申報表
答: 您好,次月開具的6萬元是專票還是普票?
小規模申報表,如果這月不開票收入申報了30萬,次月又開出了6萬,怎么填申報表
答: 你好,你沒有開票 可以不計入收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人,開錯發票安照30萬5%的稅率,價285714.28稅14285.72。次月又開具紅字發票沖銷了,并開具正確的發票30萬、3%的稅率價291262.2稅8737.8 這樣不含稅收入就少申報了5547.85這個金額,在申報表里怎么填呢,填第一行又產生稅了,如果不填收入還不對
答: 如果在補申報5547.85的收入,又產生了166.58的增值稅


青青草 追問
2020-07-14 11:09
龍楓老師 解答
2020-07-14 11:14