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耶耶耶
于2020-07-09 10:01 發布 ??2758次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-09 10:02
您好年末的時候做分錄一次性結轉沖掉借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
耶耶耶 追問
2020-07-09 10:10
好的,那每月如果不需要交增值稅,也需要做。計提嗎??
bamboo老師 解答
2020-07-09 10:13
請問是小規模納稅人么
一般納稅人
2020-07-09 10:16
那一樣的做進項 銷項就好了
2020-07-09 10:17
不需要做什么應交稅費-應交增值稅轉出未交嗎
2020-07-09 10:19
進項大于銷項的月份 可以不做
2020-07-09 10:32
好的,謝謝
2020-07-09 10:34
因為我們公司換了個財務軟件,在搬賬套,2019年末應交稅金是15160.18可是,搬到2020年初放在了應交稅金-未交增值稅上了,現在6月了這筆要怎么沖好??不動到銀行存款
2020-07-09 10:35
這個數據是已經繳納了么?
2020-07-09 10:39
嗯嗯,當做已經交了吧,因為流水沒有這筆了
2020-07-09 10:41
我可以直接做筆計提的相反分錄嗎??沖掉它
2020-07-09 10:53
您計提的時候分錄怎么寫的?
2020-07-09 11:11
搬科目余額表時候,弄錯了應交稅金-未交增值稅的2020年初數據,我可以在6月做賬時候直接相反分錄做一筆沖掉它嗎?借:應交稅費-轉出未交增值稅 15160.18 貸:應交稅費-未交增值稅 -15160.18 可以這樣做嗎
2020-07-09 11:20
可以這樣寫分錄沖掉
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每個月進項和銷項一直掛賬嗎??要怎么沖掉
答: 您好 年末的時候做分錄一次性結轉沖掉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
別的單位掛靠我司,提供了足夠的進項來抵銷項,我們退給人家多少合適
答: 您好!這個建議至少5%左右。畢竟你還是多少要交一些稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
10月份對方給我們開的票,進項多放在11月低扣,那賬是在10月掛賬還是11月份做呢
答: 10月沒認證做待認證進項稅額 11月認證了轉到進項稅額
已知我們銷項稅是50/1.09*0.07=3.211,我想要進項3.211*(0.07-0.062)=0.0256,進項0.0256/3.211=0.08%,發票本是9點的稅,因為被掛靠方除了預交2%的外的7%我們提供進項不超過7%銷項的0.08%,知道需要進項0.0256,那怎么算需要開多少發票,無論稅點是多少
討論
進項大于銷項,月末不結專。次月賬上的進項和銷項掛了賬。怎么辦
銷項3746.55.進項17080.67有差額進項13334.12,怎么做賬呢,要掛個賬把,留底那個多,不掛個賬下月怕整忘
我們公司有時候幫忙給別人掛靠,我們17點增值稅,別人也沒進項票給我們,但是老板之前只收6個點,現在要提高。我們就算一分錢不賺也得收17個點費才能不虧對嗎?他們沒有進項開給我們或者我們自己的進項抵銷項的話,都是得17個點才不虧的,是嗎老師?謝謝謝謝。
我公司是做工程的沒有資質,現在有開進來的進項發票是鋼材的?,F在我們要給別的單位開工程票,找了個有資質的公司掛靠著讓對方開工程票,那像這種我們公司有進項就沒銷項了,這種咋處理
bamboo老師 | 官方答疑老師
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