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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-02 21:58

您好,您已開發票且租金是一年。那您企業所得稅可以和會計按月確認收入。增值稅是一次繳納。

小林老師 解答

2020-07-02 21:59

您好,借銀行存款貸主營業務收入,合同負債。應交稅費應交增值稅。借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款。

枝枝 追問

2020-07-02 22:00

分錄各是什么?主要想問稅的分錄怎么做?

小林老師 解答

2020-07-02 22:03

您好,您開票后最近一個申報周期,就兩個分錄,
1借銀行存款 貸主營業務收入,合同負債,應交稅費應交增值稅。
2借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款。

小林老師 解答

2020-07-02 22:03

您好,借稅金及附加,貸應交稅費應交城建稅及教育費附加,應交稅費應交印花稅。

枝枝 追問

2020-07-02 22:03

老師你這樣不對吧。我是想這樣做:當月的,收到錢:借銀行存款,貸預收賬款。然后每月確認收入時:借預收賬款,貸主營業務收入。就是這個稅不知道怎么做?

小林老師 解答

2020-07-02 22:05

您好,您的處理是正確的。我使用的是合同負債科目,與預收科目相同。

枝枝 追問

2020-07-02 22:08

我沒看懂你說的合同負債是什么?我只是想問,分期確認收入時,預收賬款只是12份之一的數,主營業務收入也是12份之一,那么已交增值稅是全年總數,怎么做賬?

小林老師 解答

2020-07-02 22:13

您好,增值稅是一次確認,按照您發票的金額確認增值稅(銷項稅額)。

小林老師 解答

2020-07-02 22:13

您好,合同負債您當做預收款項即可。

枝枝 追問

2020-07-02 22:17

增值稅是一次的數,相當于全年數。收入是12份之一,跟12份之一的預收賬款不平衡啊

小林老師 解答

2020-07-02 22:19

您好,這個是稅法與會計差異導致的。是正常合理的。

枝枝 追問

2020-07-02 22:24

分錄不平衡,沒法做,所以才要問老師,確認收入時這個銷項稅怎么做分錄?

小林老師 解答

2020-07-02 22:29

您好,舉例,收入1200增值稅9%,一次收款1308,借銀行存款1308貸預收款項1200應交稅費應交增值稅108。以后每期。借預收款項100貸主營業務收入100。

枝枝 追問

2020-07-02 22:34

這樣我就明白了,謝謝老師!

小林老師 解答

2020-07-02 22:35

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。

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